湖北省新闻工作者协会2019年度决算公开
发布时间:2020-08-26 10:59:00
湖北省新闻工作者协会2019年度决算公开
目 录
一、部门概况
(一)主要职责
(二)机构设置
二、2019年度部门决算说明
(一)综合收支及增减变化说明
(二)财政拨款支出及增减变化说明
(三)关于“三公”经费支出说明
(四)关于机关运行经费支出说明
(五)关于政府采购支出说明
(六)关于国有资产占用情况说明
(七)关于2019年度预算绩效情况的说明
(八)其他说明
三、名词解释
四、附件《省记协2019年度决算公开表》
一、部门概况
(一)主要职责。湖北省新闻工作者协会(简称:省记协)是省委领导的湖北新闻界的群众团体,是省委、省政府联系新闻界的桥梁和纽带。2011年11月,省委常委会专题研究了省记协工作,要求省记协成为全省新闻界的“服务部”、“联谊部”和“管理部”,履行“党和政府记者工作部”职能,进行新闻队伍管理和培训,开展行业自律、业务交流、新闻评奖、对外交流等方面的工作,全面提高新闻队伍素质,认真检查纠正新闻界存在的有偿新闻、虚假报道、不良广告和低俗之风,坚决维护我省新闻界的良好形象,不断提高我省新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力。
(二)机构设置。省记协下设秘书处,承担记协日常工作。秘书处经省编办批准挂靠省委宣传部,无二级单位。
二、2019年度部门决算说明
(一)综合收支及增减变化说明
2018年收支总额决算数为411.30万元,本年收入总额决算数为448.61万元,较上年增加37.31万元,增长率为9%。本年支出总额决算数为447.74万元,较上年增加36.44万元,增长率为9%。主要为:收到省委宣传部2019年省级文化事业发展专项资金50万元,用于第六届“好记者讲好故事”比赛录播。
(二)财政拨款支出及增减变化说明
本年财政拨款支出决算数为431.06万元,年初预算数为413.48万元,支出较预算增加17.58万元。主要原因:按照文件要求压减一般性支出、项目工作经费结余、公用经费结余约32万元,年底增加2019年省级文化事业发展专项资金支出50万元,综合后支出较预算增加17.58万元。
(三)关于“三公”经费支出说明
单位:万元
一、“三公”经费 |
2019年初预算 |
2019支出数 |
(一)合计 |
8.6 |
3.94 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
0 |
2.公务用车购置及运行费 |
3.6 |
3.56 |
(1)公务用车购置费 |
0 |
0 |
(2)公务用车运行维护费 |
3.6 |
3.56 |
3.公务接待费 |
2 |
0.38 |
(1)国内接待费 |
2 |
0.38 |
其中:外事接待费 |
1 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
0 |
0 |
1. 因公出国(境)费支出较年初预算减少3万元。主要为本年无出国(境)行程安排。
2. 公务用车运行费支出与年初预算基本持平。
3. 公务接待费支出较年初预算减少1.62万元,主要为本年无外事接待。
(二)相关统计数 |
统计数 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
1 |
5.国内公务接待批次(个) |
3 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
31 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
(四)关于机关运行经费支出说明
我会2019年度机关运行经费支出24.33万元,比年初预算数减少5.22 万元,降低18%。主要原因是:无出国行程安排,因公出国(境)费减少;无外事接待,公务接待费减少。
(五)关于政府采购支出说明
我会2019年度政府采购支出总额50.34万元,其中:政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.64万元。授予中小企业合同金额30.07万元,占政府采购支出总额的60%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(六)关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,我会共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车为应急公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。
(七)关于2019年度预算绩效情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,年初预算资金234万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:因项目内工作内容调整较大,导致有部分绩效指标全年完成值未达到预期年度指标值。
组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,因项目内工作内容调整较大,导致有部分绩效指标全年完成值未达到预期年度指标值。
附件:《2019年度湖北省新闻工作者协会整体支出绩效自评表》
2.部门决算中项目绩效自评结果
我会今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
新闻工作者培训宣传综合事务经费项目绩效自评综述:截至2019年12月31日,项目本年调整预算为222.33万元,其中财政拨款预算调整为207.33万元。支出决算数为204.45万元,其中财政拨款191.62万元,其他资金12.83万元,本项目预算执行率为92%。
主要产出和效益。一是参加专题业务培训班人数共计231人;二是年度参加会议人数212人;三是湖北新闻奖评奖数400件;四是服务会员满意度达到当年实现值;五是系统运行率达到当年实现值。效果:通过加强对新闻从业人员的管理教育和培训,加强新闻队伍职业道德建设,进一步提高了我省新闻队伍素质,提高了舆论引导的能力和水平;通过加强和改进湖北新闻奖评选办法,更好地维护湖北新闻奖的权威性,发挥评奖工作对新闻实践的引导作用,增强评选的公平公正性,提升获奖作品质量。
发现的问题及原因:一是因财政压减一般性支出,我会压减部分差旅经费;二是因本年初修订了《湖北新闻奖评选办法》,评奖经费支出增加,取消了年度主题活动以保障我会主要工作正常进行,导致本年项目的产出指标部分未达到预定指标值。
下一步改进措施:把绩效评价结果作为预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目,调减或取消绩效评价差的工作项目,提高资金使用率。
附件:《2019年度新闻工作者培训宣传综合事务经费项目绩效自评表》
3.绩效评价结果应用情况
(1)部门绩效评价结果应用情况
根据本年度项目执行情况,我会在编制2020年部门预算时,将主题采访活动这项工作取消,同时取消了与之对应的“主题活动参加人数”和“主题采访报道篇数”两项绩效指标;因修订了《湖北新闻奖评选办法》,湖北新闻奖设奖数减少了100件,所以将与之对应的“湖北新闻奖评奖数”绩效指标进行了调减。
(2)部门绩效评价结果拟应用情况
预算编制时,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。
(八)其他说明。我会无政府性基金预决算收支、无财政专项预决算收支、无专项转移支付分市县预决算收支。
三、专业名词解译
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。
4.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
6.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
7.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
8.公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、附件